字词 | 港口营运收入内部控制制度审计 |
类别 | 中英文字词句释义及详细解析 |
释义 | 港口营运收入内部控制制度审计 港口营运收入内部控制制度审计港口营运收入的内部控制制度主要由营运收入的票据管理制度、收入资金管理制度、收入的检查和分析制度以及收入的会计核算制度等组成。港口营运收入的内部控制制度审计就是对上述制度的健全情况、执行情况和控制功能的发挥情况进行测试评价,找出失控点,提出改进措施来强化营运收入的内部控制。 ☚ 港口企业承包经营者收入审计 港口营运收入资金管理制度审计 ☛ |
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