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审计机关内部复核机构或专职复核人员在审计机关审定审计报告、出具审计意见书和作出审计决定前,对审计报告、审计意见书、审计决定进行审查,并提出意见的行为。1996年12月11日中国国家审计署发布了《审计机关关于审计复核工作的规定》,1998年10月15日又发布了《审计署审计复核规划》,1998年审计署法制司共复核署机关各司局的审计意见书和审计决定122份,提出审计复核意见85条。
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