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对商业企业使用的单价在10元以上、500元以下的桌椅、橱柜、货架、劳动工具、用具等物质设备所进行的审计。
主要内容包括:(1)调查和研究家具用具管理的内部控制制度,评价其健全性、有效性和可靠性。(2)审查家具用具购置、领用手续是否完备,购置是否纳入计划,有无定期清查盘点制度并有效执行,帐帐、帐卡、帐实是否相符。(3)审查家具用具的会计核算及会计帐务处理是否真实、正确、完整,著重注意审查家具用具的摊销是否符合制度规定,摊销金额的计算是否正确,有无任意改变摊销方法或提前报废的情况。
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