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字词 内部审计的职能
类别 中英文字词句释义及详细解析
释义
内部审计的职能

内部审计的职能

安徽省各级内部审计机构从以下几个方面发挥了内部审计的内部经济监督、内部经济评价和内部经济咨询以及反馈调节等职能作用:
1. 积极开展财务收支审计,严肃财纪法纪,促进廉政建设,增强自我约束机制。全省内部审计机构分别对工业、交通、商业、粮食外贸系统和煤炭、冶金、电力、邮电、烟草等行业的大型企业进行了财务决算审计,审查财务收支的真实性、合法性。司法、交通等部门内部审计机构通过对所属单位预算内外资金的定期审计,维护财经法纪,违纪金额逐年下降。
2.促进企业经营管理和内部管理制度的完善。从1991年起,安徽省内部审计机构普遍重视由财务收支审计向经济效益审计发展,促进了企业增收节支,扭亏增盈。淮南矿务局内部审计机构抓住影响企业经济效益的煤炭产量,年年开展产销审计,仅1991年就为该局增加销售收入345万元。铜官山化工总厂内部审计机构针对本厂效益不好的具体情况,从产量、消耗、成本、销售、产成品资金、发出产品等方面进行审计,厂领导采纳他们的8条审计建议,扭转了亏损局面。
3.开展专项审计和审计调查,维护本单位的合法权益,为领导决策和宏观调控服务。省交通厅审计处组织59名审计人员对16个市(地)和33个县(市)公路站的1990年养路费“收、支、管”情况进行了审计,重点审计截留、挤占、漏征、赊欠资金等问题,并提出多项整改措施,促进了公路事业的发展。省烟草公司审计处针对卷烟销售市场疲软、库存积压、潜亏挂帐增加、资金周转困难的具体问题,组织对省内5个大中型卷烟工业企业潜亏挂帐情况审计调查,核实潜亏挂帐情况,分析问题成因,提出5条建议,为公司决策提供了依据。省教委内部审计机构组织全省教育系统开展教育费附加审计调查,发现征收不足额、使用违规、财务管理薄弱等问题,并提出改进意见。马鞍山钢铁公司内部审计机构就公司生产经营活动和技改资金使用中存在的问题,选择重点项目开展6项审计调查,找出管理中的薄弱环节,为公司改善经营管理起了积极作用。
安徽省各部门、单位的内部审计机构自建立以来,共审计了5227个单位,查出并纠正各类违纪违规金额14789万元,查出损失浪费金额5585万元,促进增收节支4248万元,查出万元以上贪污贿赂案20件。

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